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IR情報 平成20年度収支予算

(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)(単位:円)

事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産運用収入 0 0 0  
特定資産運用収入 0 0 0  
入会金収入 150,000 150,000 0 正会員15名
会費収入 80,090,000 80,616,000 ▲526,000  
本会費 75,632,000 76,016,000 ▲384,000 一般会費16632千円、特別会費590
賛助会費 288,000 300,000 ▲12,000 会員数17名 24口
部会会費 4,170,000 4,300,000 ▲130,000 6部会
事業収入 29,128,000 22,010,000 7,118,000  
会報広告料 4,000,000 4,000,000 0 種苗界掲載広告料
品種名登録料 7,875,000 900,000 6,975,000 品種名登録料、品種名更新料
審査料収入 11,753,000 11,900,000 ▲147,000  
野菜品種審査料収入 8,573,000 9,500,000 ▲927,000 13品目 241点分審査料
花卉品種審査料収入 3,180,000 2,400,000 780,000 7品目 126点分審査料
出版物収入 3,500,000 1,500,000 2,000,000 品種名鑑、種苗読本、種苗界等
種苗管理士収入 2,000,000 3,200,000 ▲1,200,000 種苗管理士講習・受験料他 5ヶ所
情報化関連収入 0 510,000 ▲510,000  
雑収入 3,000,000 3,000,000 0 預金利息、事務委託手数料、許諾
事業活動収入計 112,368,000 105,776,000 6,592,000  

2. 事業活動支出

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
事業費支出 68,853,000 66,800,000 2,053,000  
総会費 1,000,000 2,500,000 ▲1,500,000 第35回通常総会諸経費
理事会費 900,000 900,000 0 理事会2回、常務役員会等6回
委員会費 4,000,000 2,000,000 2,000,000 委員会活動費、公益法人改革検討委員
部会費 8,000,000 5,000,000 3,000,000 部会活動費、GMナタネ調査、野菜消
ブロック会活動補助費 3,000,000 3,000,000 0 9ブロック活動費
講習講演会費 2,000,000 2,000,000 0 各支部及び審査会時の講習会
調査資料費 200,000 200,000 0 参考図書、資料購入
品種審査費 11,753,000 12,500,000 ▲747,000  
野菜品種審査費 8,573,000 9,000,000 ▲427,000 栽培費、官公審査員旅費他
花卉品種審査費 3,180,000 3,500,000 ▲320,000 栽培費、官公審査員旅費他
旅費 2,500,000 2,500,000 0 常勤役員・職員 旅費、通勤費
通信運搬費 2,000,000 2,000,000 0 電話、郵便、宅配便送料
印刷費 4,500,000 3,000,000 1,500,000 コピー使用料、品種名鑑、会員名簿
会報費 9,800,000 9,000,000 800,000 印刷代、原稿料、送料
表彰費 1,200,000 1,200,000 0 授賞式諸費用
協賛費 1,200,000 1,000,000 200,000 関連団体会費等
国際関連費分担金 7,800,000 7,000,000 800,000 ISF、ISHI、APSA他
情報化対策費 6,000,000 6,000,000 0 システム維持改良・HPリニューアル
種苗管理士支出 3,000,000 3,000,000 0 種苗管理士講習会費、カード発行費
特別事業費 0 4,000,000 ▲4,000,000  
管理費支出 40,150,000 40,350,000 ▲200,000  
諸給与 29,500,000 30,500,000 ▲1,000,000 常勤役員・職員 6名分
事務所費 2,000,000 2,000,000 0 家賃、共益費
機器リース料 400,000 400,000 0 コピー、郵便料金計器等
水道光熱費 450,000 350,000 100,000 電気、ガス、水道料金
消耗品費 400,000 300,000 100,000 事務消耗品
慶弔費 200,000 200,000 0 祝金、供花料、慶弔電報料
交通費 100,000 100,000 0 都内交通費
渉外費 1,500,000 1,500,000 0 渉外費、顧問料
福利厚生費 3,600,000 3,200,000 400,000 社会保険料事業主負担分等
租税公課 1,000,000 800,000 200,000 法人都民税、印紙代、消費税
雑費 1,000,000 1,000,000 0 許諾実施料、振込手数料
事業活動支出計 109,003,000 107,150,000 1,853,000  
事業活動収支差額計 3,365,000 ▲1,374,000 4,739,000  

投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産取崩収入 0 0 0  
特定資産取崩収入 0 4,000,000 ▲4,000,000  
特別事業引当預金取崩収入 0 4,000,000 ▲4,000,000  
固定資産売却収入 0 0 0  
投資活動収入計 0 4,000,000 ▲4,000,000  

2. 投資活動支出

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産取得支出 0 0 0  
特定資産取得支出 1,813,000 1,931,000 ▲118,000  
退職給与引当預金支出 1,813,000 1,931,000 ▲118,000 退職給与引当金
特別事業引当預金支出 0 0 0
固定資産取得支出 900,000 300,000 600,000  
什器備品購入支出 900,000 300,000 600,000 事務局書庫
無形固定資産購入支出 0 0 0  
投資活動支出計 2,713,000 2,231,000 482,000  
投資活動収支差額計 ▲2,713,000 1,769,000 ▲4,482,000  

財務活動収支の部

1. 財務活動収入

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
財務活動収入計 0 0 0  

2. 財務活動支出

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
財務活動支出計 0 0 0  
財務活動収支差額 0 0 0  

予備費支出

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
予備費支出計 500,000 300,000 200,000 事務局床修繕

平成19年度収支予算計

科 目 予算額
(1)
決算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
当期収支差額 152,000 95,000 57,000  
前期繰越収支差額 20,120,335 20,527,866 ▲407,531  
次期繰越収支差額 20,272,335 20,622,866 ▲350,531  

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