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IR情報 平成21年度収支予算

(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)(単位:円)

事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科 目 予算額
(1)
前年予算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産運用収入 0 0 0  
特定資産運用収入 0 0 0  
入会金収入 150,000 150,000 0 正会員15名
会費収入 79,253,000 80,090,000 ▲837,000  
本会費 74,924,000 75,632,000 ▲708,000 一般会費15924千円、特別会費59000千円
賛助会費 264,000 288,000 ▲24,000 会員数15名 22口
部会会費 4,065,000 4,170,000 ▲105,000 6部会
事業収入 18,425,000 29,128,000 ▲10,703,000  
会報広告料 4,000,000 4,000,000 0 種苗界掲載広告料
品種名登録料 1,050,000 7,875,000 ▲6,825,000 品種名登録料
審査料収入 9,875,000 11,753,000 ▲1,878,000  
野菜品種審査料収入 7,317,000 8,573,000 ▲1,256,000 11品目 213点分審査料
花卉品種審査料収入 2,558,000 3,180,000 ▲622,000 7品目 153点分審査料
出版物収入 1,500,000 3,500,000 ▲2,000,000 品種名鑑、種苗読本、種苗界等
種苗管理士収入 2,000,000 2,000,000 0 種苗管理士講習・受験料他 5ヶ所
雑収入 3,000,000 3,000,000 0 預金利息、事務委託手数料、許諾実施料等
事業活動収入計 100,828,000 112,368,000 ▲11,540,000  

2. 事業活動支出

科 目 予算額
(1)
前年予算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
事業費支出 70,560,000 68,853,000 1,707,000  
総会費 2,500,000 1,000,000 1,500,000 第36回通常総会諸経費(福岡開催)
理事会費 900,000 900,000 0 理事会2回、常務役員会等6回
委員会費 4,000,000 4,000,000 0 委員会活動費、GMナタネ調査、公益法人改革
部会費 12,000,000 8,000,000 4,000,000 部会活動費、食育推進プロジェクト
ブロック会活動補助費 3,000,000 3,000,000 0 9ブロック活動費
講習講演会費 2,000,000 2,000,000 0 各支部及び審査会時の講習会
調査資料費 200,000 200,000 0 参考図書、資料購入
品種審査費 10,460,000 11,753,000 ▲1,293,000  
野菜品種審査費 7,295,000 8,573,000 ▲1,278,000 栽培費、官公審査員旅費他
花卉品種審査費 3,165,000 3,180,000 ▲15,000 栽培費、官公審査員旅費他
旅費 2,500,000 2,500,000 0 常勤役員・職員 旅費、通勤費
通信運搬費 2,000,000 2,000,000 0 電話、郵便、宅配便送料
印刷費 3,000,000 4,500,000 ▲1,500,000 コピー使用料、会員名簿
会報費 9,800,000 9,800,000 0 印刷代、原稿料、送料
表彰費 1,000,000 1,200,000 ▲200,000 授賞式諸費用
協賛費 1,200,000 1,200,000 0 関連団体会費等
国際関連費分担金 7,000,000 7,800,000 ▲800,000 ISF、ISHI、APSA他
情報化対策費 6,000,000 6,000,000 0 システム維持改良・HPリニューアル
種苗管理士支出 3,000,000 3,000,000 0 種苗管理士講習会費、カード発行費
管理費支出 38,150,000 40,150,000 ▲2,000,000  
諸給与 27,500,000 29,500,000 ▲2,000,000 常勤役員・職員 5名分
事務所費 2,000,000 2,000,000 0 家賃、共益費
機器リース料 500,000 400,000 100,000 コピー、郵便料金計器等
水道光熱費 450,000 450,000 0 電気、ガス、水道料金
消耗品費 400,000 400,000 0 事務消耗品
慶弔費 200,000 200,000 0 祝金、供花料、慶弔電報料
交通費 100,000 100,000 0 都内交通費
渉外費 1,500,000 1,500,000 0 渉外費、顧問料
福利厚生費 3,900,000 3,600,000 300,000 社会保険料事業主負担分等
租税公課 600,000 1,000,000 ▲400,000 法人都民税、印紙代、消費税
雑費 1,000,000 1,000,000 0 許諾実施料、振込手数料
事業活動支出計 108,710,000 109,003,000 ▲293,000  
事業活動収支差額計 ▲7,882,000 3,365,000 ▲11,247,000  

投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科 目 予算額
(1)
前年予算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産取崩収入 0 0 0  
特定資産取崩収入 10,000,000 0 10,000,000  
特別事業引当預金取崩収入 10,000,000 0 10,000,000  
固定資産売却収入 0 0 0  
投資活動収入計 10,000,000 0 10,000,000  

2. 投資活動支出

科 目 予算額
(1)
前年予算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
基本財産取得支出 0 0 0  
特定資産取得支出 1,505,000 1,813,000 ▲308,000  
退職給与引当預金支出 1,505,000 1,813,000 ▲308,000 退職給与引当金
特別事業引当預金支出 0 0 0
固定資産取得支出 900,000 900,000 0  
什器備品購入支出 900,000 900,000 0 会議室備品
無形固定資産購入支出 0 0 0  
投資活動支出計 2,405,000 2,713,000 ▲308,000  
投資活動収支差額計 7,595,000 ▲2,713,000 10,308,000  

財務活動収支の部

1. 財務活動収入

科 目 予算額
(1)
前年予算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
財務活動収入計 0 0 0  

2. 財務活動支出

科 目 予算額
(1)
前年予算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
財務活動支出計 0 0 0  
財務活動収支差額 0 0 0  

予備費支出

科 目 予算額
(1)
前年予算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
予備費支出計 300,000 500,000 ▲200,000  

平成19年度収支予算計

科 目 予算額
(1)
前年予算額
(2)
比較増減
(1)-(2)
備 考
当期収支差額 ▲587,000 152,000 ▲739,000  
前期繰越収支差額 19,760,069 20,120,335 ▲360,266  
次期繰越収支差額 19,173,069 20,272,335 ▲1,099,266  

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